Estimado usuario:
La Subdirección de Control de Gestión está interesada en la mejora continua del servicio que se presta a los proveedores para responder en lo posible a sus necesidades y expectativas.
Por ello nos proponemos identificar aquellos aspectos mejorables que redunden en la calidad del servicio.
Para conocer su opinión sobre el servicio recibido y poder valorar e incorporar aquellas sugerencias y mejoras que nos propongan, le adjuntamos un cuestionario, rogándole que lo cumplimente, garantizándole la total confidencialidad de las respuestas.
Los trámites para el pago de las facturas que se realizan en la Unidad de Contabilidad Presupuestaria siguen el siguiente orden:
1).- Se reciben las facturas presentadas en el Registro del Hospital y conformadas por la Subdirección de Compras e Inversiones.
2).- Comprobado que la factura y la documentación que la acompaña está completa y en forma, se propone el pago que en función de la cuantía, se tramita por la Caja o a través de la Tesorería de los Servicios Centrales del SAS.
3).- En el caso de que la factura o la documentación que la acompaña esté incompleta, se devuelve el expediente a la Unidad de Facturación para su subsanación.
El cuestionario puede responderlo por escrito o a través de nuestra Web.
Para rellenar la encuesta de la Web, Pinche aquí
Para obtener formato impreso, Pinche aquí (PDF 60.1kB)
Agradeciendo de antemano la atención prestada, reciba un cordial saludo.